Faktúry
Detail faktúry č. 2409281 |
|
| Číslo faktúry | 2409281 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 29.05.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.05.2023 |
| Dátum úhrady | 18.05.2023 |
| Objednávateľ | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ |
| Predmet | Prenájom rohoží |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/2565708_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 41,81 |
| Uhradená suma | 41,81 € s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |

